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老師,就是我們公司,上個月,先預付貨款,然后到貨入庫,但是入庫金額少了(有破損金額),發(fā)票金額還是付款金額,就是我先做了借:預付賬款1000貸銀行存款1000,到貨入庫發(fā)票也到了,做了借:庫存商品885,應交稅費應交增值稅(進項稅)115 貸:預付賬款1000,就是因為有破損100,供應商又開了沖紅發(fā)票100,我這樣做,借:庫存商品-88.5 應交稅費-11.5貸:預付賬款-100,嗎,還是怎么做

2022-09-02 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-02 13:21

你好;? 破損到時 意思對方會紅沖發(fā)票; 沖你的成本? ;? 讓你少支付的話? 就這樣做賬即可? ? ; 你進項稅是全部抵扣了哇? ?

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快賬用戶9193 追問 2022-09-02 14:07

對呀,上個月是抵扣了,這個月開了她們開了紅沖,進項稅額轉出了,我們要補交上呀

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齊紅老師 解答 2022-09-02 14:10

?你好 ;? ? ?那你就做 ;? ?借預付賬款貸銀行存款 ;? ? 入庫 ‘ 借庫存商品; 進項稅 貸預付賬款 ; 然后? ? 你開紅字信息表 ;? 借 庫存商品貸進項稅轉出; 收到紅字發(fā)哦;? 借預付賬款 貸庫存商品? ? ? ?退款; 借銀行存款貸預付賬款; 就平衡了? ’

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你好;? 破損到時 意思對方會紅沖發(fā)票; 沖你的成本? ;? 讓你少支付的話? 就這樣做賬即可? ? ; 你進項稅是全部抵扣了哇? ?
2022-09-02
你好!對的。分錄就是這樣
2022-05-26
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預付款項和暫估入庫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估應付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-09-28
你好,對的憑證就是這樣子做。
2024-09-24
你好這個借庫存商品 負數(shù),進項稅額,負數(shù), 貸預付賬款,負數(shù), 那這個還有合作么
2021-07-09
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