您好,同學(xué),很高興回答您提出的問題! 可以計入銷售費用科目, 會計分錄是:? 借:銷售費用-推廣費? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ? ? 貸:銀行存款

老師好,有幾個基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進(jìn)項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項銷項的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數(shù)額不對。9月份應(yīng)交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進(jìn)項就算多少進(jìn)項,并且進(jìn)項票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個應(yīng)收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個這個壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師,先充值到平臺店鋪的推廣賬戶上,每月用出多少就收回多少發(fā)票,這個賬怎么做?入那幾個科目合適?并不是充值進(jìn)去就算是費,需要按實際用的算費用
老師,公司有一個天貓店鋪,收入的確認(rèn)準(zhǔn)則是貨物的轉(zhuǎn)移。公司店鋪的其他貨幣資金是支付寶,費用科目:平臺傭金和推廣費。 店鋪銷售了 A 產(chǎn)品100單,銷售單價是10元/單,每單 A 產(chǎn)品成本5元:當(dāng)月審核訂單且打包移交到順豐快遞100單:為實現(xiàn)這100單的銷售,用銀行存款充值了80元的推廣費:當(dāng)月收到90單對應(yīng)的資金流水,天貓店鋪平臺每單自動扣2元的平臺傭金剩余的資金公司出納全部提現(xiàn)到銀行賬戶,會計分錄怎么做?
老師,我們公司是一大型生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在需要根據(jù)老板的思路算下月盈虧,老板的思路如下:從材料購進(jìn)開始,當(dāng)月一共購進(jìn)多少材料,當(dāng)月實現(xiàn)多少銷售收入,然后用銷售收入-當(dāng)期購料-成本費用(工資、維修費等)+ 購進(jìn)未用完的材料價值 +當(dāng)月生產(chǎn)未銷售的產(chǎn)品價值=當(dāng)月的盈虧數(shù),按老板這個思路,我應(yīng)該怎么去具體操作這個事情合適呢?就感覺科目余額表上科目之間來回轉(zhuǎn),比如結(jié)轉(zhuǎn)制造費用入生產(chǎn)成本,害怕算混了,有什么好的方法嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
這是收到發(fā)票后做的賬,那充值時的賬入哪個科目,是預(yù)付賬款 還是其他應(yīng)收款 ?
您好,同學(xué), 可以列入:預(yù)付賬款科目?