同學(xué)你好 沒有給你開發(fā)票嗎
老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費用”中,還攤掉了五分之一的費用,現(xiàn)在有44萬多在“長期待攤費用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
老師好,公司有一種工具可以用三年以上,每個月都需要采購至少上萬,購回全部領(lǐng)去車間使用,我們備案是一次攤銷法,一次性攤?cè)氤杀静缓侠戆山痤~很大。開業(yè)期間一次性購了20多萬,我計到長期待攤費里處理合適嗎?
老師好,請問公司外聘人員一年費用5萬,一次性轉(zhuǎn)給對方怎么做賬?每月我要做工資表嗎?這種可以記長期待攤費用嗎?
老師好,請問外聘人員的費用一年5萬,一次性支付,公帳轉(zhuǎn)給對方,我如何記賬?做什么會計分錄?
請教老師,去年有一筆辦公室裝修費每月正常做長期待攤費用轉(zhuǎn)入管理費用攤銷,今年審計的時候把去年底長期待攤費用的余額15萬多一次性費用化轉(zhuǎn)入管理費用了,我在匯算清繳的時候這15萬多可以稅前扣除嗎?
招投標產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔什么責任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄
沒有開發(fā)票的,只是轉(zhuǎn)給外聘的個人
屬于外聘人員證件掛靠這種
同學(xué)你好 這個你按月報工資吧 不然得調(diào)增了
外聘人的費用是用公帳一次性轉(zhuǎn)給對方的
我知道 你先做其他應(yīng)收款 然后按月報工資沖減