你賬上改沒(méi),沒(méi)有就把這個(gè)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,之前做折舊沖掉轉(zhuǎn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以
老師,你好,問(wèn)下:我們18年的時(shí)候裝修辦公室花了55萬(wàn)多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計(jì)的時(shí)候,他們把這筆錢記在了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中,還攤掉了五分之一的費(fèi)用,現(xiàn)在有44萬(wàn)多在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
我們是4S店,18年建了個(gè)新店,并已開始使用,建好了才說(shuō)這個(gè)店不是我們的資產(chǎn),算租用,在建的過(guò)程中發(fā)生了80多萬(wàn)的費(fèi)用入的在建工程,這80多萬(wàn)也不會(huì)付我們了,一直掛在賬上,現(xiàn)在想把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤,請(qǐng)問(wèn)老師,這樣可不可以?或者老師有沒(méi)有更好的處理方法?
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業(yè)裝修費(fèi)用中計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有五百多萬(wàn),我看她們?cè)紤{證有的有發(fā)票,有些是收據(jù),之前的會(huì)計(jì)已攤銷了三百多萬(wàn),現(xiàn)在賬上還掛有二百萬(wàn)左右,這些收據(jù)能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房?jī)?nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評(píng)地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因?yàn)闆](méi)有施工方提供驗(yàn)收單一直沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說(shuō)是錯(cuò)誤的,不能做在建工程,要做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應(yīng)商發(fā)票還沒(méi)給開,送貨單也沒(méi)有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么這個(gè)待攤費(fèi)用10月份進(jìn)行分?jǐn)傞_始3年嗎
請(qǐng)教老師,去年有一筆辦公室裝修費(fèi)每月正常做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用攤銷,今年審計(jì)的時(shí)候把去年底長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的余額15萬(wàn)多一次性費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了,我在匯算清繳的時(shí)候這15萬(wàn)多可以稅前扣除嗎?
老師好,老板開個(gè)KTV,是成立小規(guī)模,還是個(gè)體戶,那個(gè)稅收政策優(yōu)惠。
老師,我們的體檢費(fèi)用打給的保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司應(yīng)該開什么類型的發(fā)票的,因?yàn)轶w檢中心給保險(xiǎn)公司發(fā)票了,保險(xiǎn)公司應(yīng)該給我們開的啥明細(xì)的發(fā)票呢
財(cái)管高低點(diǎn)法第幾章的
位于市區(qū)的某旅游公司為增值稅一般納稅人,2024年10月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)隨著免簽范圍的擴(kuò)大,文旅市場(chǎng)火爆,企業(yè)當(dāng)月取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬(wàn)元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬(wàn)元,住宿費(fèi)24萬(wàn)元,門票費(fèi)21萬(wàn)元,簽證費(fèi)1.8萬(wàn)元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬(wàn)元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票。計(jì)算銷項(xiàng)稅額差額后不應(yīng)該是5%,為啥是6%?
我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目。聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬
付房租給房東,房東不開票,我們可以從公戶給嗎,有收據(jù)的
老師,我們公司是餐飲公司提供早午餐餐食服務(wù)的,成本核算用不用分開核算還是都統(tǒng)一核算?現(xiàn)在知道總食材費(fèi)用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本嗎
老師您好,由公司100控股新公司,注冊(cè)時(shí)受益人人填誰(shuí)啊
計(jì)提是什么意思?怎么做賬?
現(xiàn)在社會(huì)上失業(yè)率很高嗎?
我今年改,今年前3個(gè)月也要做折舊,以后每個(gè)月按5年的做折舊嗎
老師幫忙看下是這樣的嗎
沖掉,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù) 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),
老師,再幫我看看這兩個(gè)
我上面寫了分錄,不做未分配利潤(rùn),你這個(gè)做啥,
這幾個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目是同一個(gè)嗎
親,你不是是做折舊嗎,你這個(gè)在建工程不是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)下面嗎,現(xiàn)在沖是折舊和固定資產(chǎn)