你好 借 銀行,貸其他應(yīng)付款,借應(yīng)付工資,貸銀行?
老師,我們公司只給一名員工交社保對(duì)公賬戶發(fā)放,其他員工工資都是個(gè)人名義發(fā)放。外賬的工資要怎么做!
老師,2020年員工生育津貼發(fā)放到公司賬戶,掛賬其他應(yīng)付款,但是員工在產(chǎn)假期間是發(fā)放了工資,現(xiàn)在掛賬的其他應(yīng)付款,該怎么平賬?
老師,我們是一家勞務(wù)公司,我們給其他公司提供員工,員工的工資是其他公司支付的,其他家公司只給我們一個(gè)管理費(fèi)用這樣合理么
從其他子公司外派員工到我公司,工資由我公司付,但是其他子公司要轉(zhuǎn)賬給我公司,怎么做計(jì)提分錄?
#提問#老板轉(zhuǎn)款到我們公司賬戶,墊付其他公司員工工資。由我司賬戶發(fā)放其他公司員工工資,賬務(wù)處理。
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
老師:第二個(gè)分錄借應(yīng)付工資,不是我們公司員工工資也做應(yīng)付工資這個(gè)科目嗎?
你好 不? 是 用這個(gè)科目 看錯(cuò)了 這樣?,借其他應(yīng)收款 ,貸銀行