你好,對(duì)方來申報(bào)個(gè)稅的話,你們單位是代收代付的,不需要做幾題的。借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老板轉(zhuǎn)款進(jìn)公賬,但是是給子公司的。然后由我們公賬又轉(zhuǎn)給子公司。那我這邊的賬是做實(shí)收資本還是其他應(yīng)付款吖。然后我轉(zhuǎn)子公司做長期股權(quán)投資沒錯(cuò)吧
我們是集團(tuán)公司下派到子公司的員工,我們的工資由集團(tuán)公司發(fā),我們的餐補(bǔ)費(fèi)由子公司發(fā),請(qǐng)問餐補(bǔ)費(fèi)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們是集團(tuán)的子公司,從其他子公司借用人員,該人員每個(gè)月工資是其他子公司支付的,到年底我們一次性支付給其他子公司的該人員的一年的工資費(fèi)用,這個(gè)可以入管理費(fèi)用嗎?對(duì)方子公司有提供該人員的工資明細(xì)表
從其他子公司外派員工到我公司,工資由我公司付,但是其他子公司要轉(zhuǎn)賬給我公司,怎么做計(jì)提分錄?
我公司代子公司一個(gè)員工發(fā)工資,子公司付款4052.77,單位社保752.77元由子公司承擔(dān),個(gè)人社保334.36元從工資里扣,我公司付給員工2965.64元,這個(gè)怎么做賬?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?