你好,截圖圖片看一下的。
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對(duì)外發(fā)工資,開票100萬,但是實(shí)際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費(fèi),剩下的是退回給民工的工資。我的會(huì)計(jì)分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
請(qǐng)問老師,這道題的第二小問在算對(duì)債券投資的實(shí)際息收入的金額時(shí),為什么不是以債權(quán)投資的攤余成本乘以實(shí)際利率來算投資收益。我記得老師課上說債權(quán)投資在沒有發(fā)生減值的情況下算那個(gè)實(shí)際利息收入,也就是說投資收益的時(shí)候用,用賬面余額乘以實(shí)際利率;如果要是有減值的情況下,就是用攤余成本乘以實(shí)際利率,也就是說嗯賬面余額減去減值之后這個(gè)余額,然后來乘以實(shí)際利率算投資收益
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對(duì),就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
如果說當(dāng)期的收入為200成本為500,然后發(fā)生退貨但是退的貨是往期賣出去的商品317元,成本為121(因?yàn)闊o質(zhì)量問題,我方也退但只退40%),如果對(duì)方同意的話那我當(dāng)期的收入記賬收入為200-317*40%(銷售收入小于退款),成本為500(退回的商品假設(shè)就算賣不出去了就不減往期成本121),那么利潤為73.2-500=-426.8,這么看對(duì)不對(duì)我剛剛接觸會(huì)計(jì)
第二張圖說的第二句話是不是說的第一幅圖銷售退回的情況,本來應(yīng)收賬款是借增貸減結(jié)果發(fā)生額為負(fù)就變成借方是減少了不知我說的對(duì)不對(duì)
老師,如果2023年我們是負(fù)差額-76萬,然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬呢
老師你好,我想請(qǐng)問企業(yè)里 母公司豁免子公司的債權(quán),子公司簽欠母公司錢,不需要還,需要達(dá)到什么條件或簽署什么
老師,你好,我想問一下提前支付網(wǎng)上投流費(fèi)5000,并且同時(shí)收到發(fā)票,該怎么記賬,前面我是做了預(yù)付每月計(jì)提轉(zhuǎn)廣告費(fèi)合理嗎
老師,剛那個(gè)內(nèi)賬的問題還要問一下,假如我出貨100元,我的分錄是: 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是季度時(shí)再按銷售額*1%作為銷售費(fèi)用嗎?
第一題流出的現(xiàn)值,可以理解為流入是負(fù)號(hào),流出是正號(hào)嗎?
求動(dòng)態(tài)回收期不太懂,我的理解是回本上一年?(投資額-回本前一年現(xiàn)值)/(回本當(dāng)年現(xiàn)值)
A企業(yè)銷售貨物,合同中規(guī)定A企業(yè)把貨物運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ㄎ恢茫?.A企業(yè)沒有運(yùn)輸能力,運(yùn)輸是靠A企業(yè)的供應(yīng)商運(yùn)輸?shù)街付ㄎ恢?2.A企業(yè)沒有運(yùn)輸能力,A企業(yè)委托D企業(yè)運(yùn)輸,3.A企業(yè)本身有運(yùn)輸資質(zhì),她提供運(yùn)輸。請(qǐng)分別回答1-3分別是不是混合銷售和兼營(如果我合同表訴不清楚,請(qǐng)告訴我需要填寫什么條款)
這這一題第二問趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個(gè)人每月工資13000,沒有其他扣除項(xiàng)目,個(gè)稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請(qǐng)問交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
就是這個(gè)
對(duì)的,是的,是這么理解的
我今天下午一直在糾結(jié)這個(gè)問題,因?yàn)槲沂欠菚?huì)計(jì)專業(yè)我現(xiàn)在報(bào)了班但是由于他們排班都是在我上班的時(shí)候我去不了我只能自學(xué)但是我又怕自己理解錯(cuò)。
是不是不管是科目表上任何借增貸減只要發(fā)生額為負(fù)就是變?yōu)榻铚p貸增,同樣任何借減貸增的科目發(fā)生額為負(fù)就變?yōu)榻柙鲑J減。
你可以看直播回放的 對(duì)的 是這么理解的
這個(gè)還有直播我還不知道呢
怎么看啊在app或者小程序里面嗎
關(guān)鍵是我感覺視頻課沒講這么細(xì)
你是學(xué)堂的學(xué)員嗎 這個(gè)需要有權(quán)限 app左上方實(shí)操選擇下面有課程
這個(gè)是你直播嗎
這個(gè)我還不知道我只是在這上面下單問會(huì)計(jì)問題
不是 個(gè)人中心里面有權(quán)限可以看下
好我自己看下,您專職搞這個(gè)app的會(huì)計(jì)嗎?
不是啊 這會(huì)是學(xué)堂技術(shù)部門的老師做的
那您是教課的老師還是公司會(huì)計(jì)在這兼職的啊。
你好,是會(huì)計(jì)答疑的。
我之前在會(huì)計(jì)寶里問了一下,他說應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)就是在借方,這樣就要重新分科目,那我有的分錄里發(fā)生額為負(fù)但我總的期末余額為正為正就不用重分科目還是借方還是記增加表示錢增加那我的分錄不就不對(duì)
不對(duì)的,應(yīng)該是對(duì)明細(xì)重分類,人家這個(gè)說法是正確的,應(yīng)付賬款在借方余額的就放到預(yù)付賬款里面去。
我最后一個(gè)問題
不對(duì)呀,你那種做法不對(duì)。
您能不能畫個(gè)t字賬我理解一下
這個(gè)應(yīng)付賬款借方有明細(xì)余額100,貸方明細(xì)余額200,然后你做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)付賬款的余額是200,預(yù)付賬款里面增加100