您好,2023年的負差額-76萬可以在2024年及以后年度的應納稅所得額中進行抵減
老師你好,我是一建筑公司,我們公司今年簡易計稅開了1160萬,一般計稅開了780萬,但是我稅控盤里有9萬左右的留抵稅額。如果我今年不開票了,可能要明年1月才開票收款,這個留抵的稅額有沒有涉稅風險呢?
老師 請問 如果從農戶手中買生豬 再買給屠宰場 我們可能就只賺這中間的差價 我想問我們這種業(yè)務屬不屬于免增值稅范疇? 然后我看年銷售額500萬以下才算小規(guī)模納稅人?如果按賣出來生豬算 我們流水是超過這個額度的了,這種有什么影響嗎?
老師,如果是娛樂行業(yè),公司成立至今已經5年,基本沒有交過企業(yè)所得稅,現在為了稅負率指標,人為把庫里有的成本票不予抵扣,導致2023年底還有1000來萬成本票(合計稅額將近70萬),請問2024年能否逐一將庫里的成本票予以消化?
郭老師請問下我們這個項目2023年沒完工,2023年給甲方開了一部分發(fā)票,利潤總額是-30萬,然后未分配利潤是-73萬,增值稅稅負2.6%,那么2024年再開票如果有利潤(假如利潤是80萬,那么企業(yè)所得稅80*5%=4萬),那么2023年度虧損,這種情況是要彌補以前年底虧損嗎,是需要退企業(yè)所得稅吧
郭老師請問下我們這個項目2023年沒完工,2023年給甲方開了一部分發(fā)票,利潤總額是-30萬,然后未分配利潤是-73萬,增值稅稅負2.6%,那么2024年再開票如果有利潤(假如利潤是80萬,那么企業(yè)所得稅80*5%=4萬),那么2023年度虧損,這種情況是要彌補以前年底虧損嗎,是需要退企業(yè)所得稅吧
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務是推廣服務,幫客戶上外地去推廣產品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應題目內沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個月b公司申報個稅,是0申報么,還是怎么處理哦,老師
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個月b公司申報個稅,是0申報么,還是怎么處理哦,老師
現在稅務那邊如果我們要抵減的話,需要從2024年,追溯到2021年, 這個該如何應對呢
你把白條調增,就直接彌補23年的了,不用追溯
這個系統會自動彌補的
現在不是系統來彌補,而是人工來檢查的,說我們2023年是-76萬,不足以彌補196萬的差額,然后又查2022年的,還是-28.8萬,然后又查2021年的165.8萬,然后來匯總算差額257.6萬
意思是2021年和2024年產生的利潤沒有交企稅嗎?
都是交了的,不是利潤,說的是有白條196萬