一般納稅人提供技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),合同備案后可以享受增值稅免稅。開(kāi)普票才享受
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人月銷售不超過(guò)10萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開(kāi)具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
我們給B開(kāi)票,合同是技術(shù)開(kāi)發(fā),在科技局備案后,開(kāi)普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開(kāi)給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
請(qǐng)問(wèn)老師我們是一般納稅人物業(yè)公司,提供的生活服務(wù)2021年是否可以繼續(xù)享受免增值稅優(yōu)惠政策
提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、一般納稅人,技術(shù)服務(wù)免征增值稅,文件說(shuō)享受優(yōu)惠方式是申報(bào)享受稅收減免,無(wú)需報(bào)送資料,請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)行每月增值稅申報(bào)時(shí)填在申報(bào)表附列資料(一)免稅—服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)嗎?還是說(shuō)在事項(xiàng)辦理找到優(yōu)惠項(xiàng)目做登記?然后開(kāi)具免稅的普通發(fā)票?
一般納稅人提供技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),合同備案后是不是可以享受增值稅免稅?是否開(kāi)普票才能享受優(yōu)惠?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開(kāi)二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價(jià)格是100個(gè),賣給企業(yè)為90個(gè),需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請(qǐng)問(wèn)銷售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?