同學(xué)你好 怎么錯(cuò)的呢
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯(cuò)誤,應(yīng)該如何處理?
老師,你好,我用億企贏記賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底一筆轉(zhuǎn)成本把庫(kù)存商品名稱(chēng)等錯(cuò)了,所以現(xiàn)在單價(jià)也就錯(cuò)了,如果反記賬的話,影響年底的報(bào)稅嗎
查賬發(fā)現(xiàn)2016年有庫(kù)存商品記賬錯(cuò)誤,記竄了,現(xiàn)在如何處理?
因前會(huì)計(jì)賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致庫(kù)存商品余留99萬(wàn),現(xiàn)在該怎么處理?當(dāng)時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一筆專(zhuān)票已抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是庫(kù)存商品3000,錯(cuò)記成了管理費(fèi)用3000,應(yīng)該如何調(diào)整?
想接手一所學(xué)校的會(huì)計(jì),學(xué)習(xí)實(shí)操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個(gè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來(lái)不了了,報(bào)稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個(gè)體戶,由于1月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)具發(fā)票, 我想問(wèn)的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫(xiě)增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專(zhuān)用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類(lèi),不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
當(dāng)時(shí)應(yīng)該記入140501.錯(cuò)記入140502科目了
你現(xiàn)在調(diào)整就可以了 借140501 貸140502 這樣
老師實(shí)際東西當(dāng)年就賣(mài)了,這個(gè)賬務(wù)處理分錄怎么做?
同學(xué)你好 反結(jié)賬回去操作 要不就不做
老師,現(xiàn)在140502始終掛著記錯(cuò)的這個(gè)數(shù),不能沖回嗎?然后140501出來(lái)的數(shù)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整,不行嗎
你要沖就是這個(gè)月或者反結(jié)賬回去用我給你的分錄來(lái)沖