你好,學(xué)員,這個(gè)僅僅名稱錯(cuò)的話,不影響損益科目的話,是沒(méi)問(wèn)題的
老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶10萬(wàn)元,未轉(zhuǎn)入公司賬戶,對(duì)方也未要求開(kāi)票。但今年4月份疫情他們超市想申請(qǐng)商務(wù)局拿補(bǔ)貼,要求我們公司補(bǔ)開(kāi)票材料。公司就在今年4月30日開(kāi)票給了,做了現(xiàn)金收入,但是出納忘記沒(méi)有把這筆款收入存入公司賬號(hào)?,F(xiàn)在才想起來(lái),什么辦呀?都隔了幾個(gè)月了,如果現(xiàn)在以現(xiàn)金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來(lái)得及嗎?開(kāi)票員會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬(wàn),相應(yīng)的庫(kù)存商品也虛少了3萬(wàn),如果是這樣,這個(gè)賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒(méi)有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
老師,你好,我用億企贏記賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年年底一筆轉(zhuǎn)成本把庫(kù)存商品名稱等錯(cuò)了,所以現(xiàn)在單價(jià)也就錯(cuò)了,如果反記賬的話,影響年底的報(bào)稅嗎
您好,老師。我單位開(kāi)發(fā)了一棟大樓,要到2023年12月底完成竣工備案。但是現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)外出租了,并開(kāi)出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對(duì)方也已經(jīng)抵扣。就想問(wèn)您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本可以先不計(jì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)有商品和服務(wù)稅收分類編碼表最新版本嗎?
老師,我收到勞務(wù)派遣公司給的發(fā)票,金額4341.6,有兩個(gè)員工由他們發(fā)工資,工資是4020,收到發(fā)票后我應(yīng)該怎么做賬?
老師,去年有筆8000的勞務(wù)費(fèi)支出,銀行支出 今年退回3000,怎么做賬呢
老師,公司租個(gè)人房子做員工宿舍,水電費(fèi)公司承擔(dān),拿房東名字抬頭的單張超過(guò)500元金額的水電費(fèi)發(fā)票,可以單獨(dú)入賬嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是要房東去稅局代開(kāi)發(fā)票的?
企業(yè)股權(quán)只變更了工商,沒(méi)有變更稅務(wù),報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候 報(bào)哪些人員,報(bào)原來(lái)稅務(wù)的嗎
快賬軟件怎么登陸來(lái)著
請(qǐng)問(wèn),出口商品退稅率查詢出,增值稅13,退稅率9,這種情況如何退稅和申報(bào)增值稅?
老師我想問(wèn)下個(gè)稅申報(bào),公司次月發(fā)上月的工資,7.15號(hào)申報(bào)納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個(gè)員工,5月沒(méi)發(fā)工資,在7.15號(hào)前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號(hào)前申報(bào)6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號(hào)發(fā)的離職補(bǔ)償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報(bào)個(gè)稅呢,我要到9.15前填那個(gè)一次性補(bǔ)償金那里嗎?還是8.15號(hào)前申報(bào)的時(shí)候就填上
老師借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 年末可以不做這筆分錄嗎
我們公司是做酒店裝修工程的,目前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在承接了一個(gè)1000萬(wàn)的項(xiàng)目,但是升級(jí)成為一般納稅人我們公司成本很高,有沒(méi)有什么方法???不想成為一般納稅人,這個(gè)項(xiàng)目需要辦理施工許可證,如果分主體去簽的話,施工許可證辦理一個(gè)可以嗎
還有一筆,我登記期初的時(shí)候也登記錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么給修改過(guò)來(lái)
本期沖回去,重新確認(rèn)即可的,學(xué)員