你好,這個(gè)要看去年你怎么做的憑證。
去年有一筆費(fèi)用今年才轉(zhuǎn)給人家。但是去年的時(shí)候我做了現(xiàn)金支付。那現(xiàn)在我這張銀行回單怎么入賬呢
老師您好 去年有一筆稅務(wù)局罰款 做的營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出,這個(gè)月稅務(wù)局給退回來(lái)了,怎么做呢
老師好!去年確認(rèn)了一筆其他業(yè)務(wù)收入,銀行存款收入,今年要退回,銀行支出了一筆,怎么做分錄?
去年12月一筆費(fèi)用支出由于操作錯(cuò)誤被退回,馬上又支付了,金額相同。今年發(fā)現(xiàn)這一進(jìn)一出的銀行賬沒(méi)做分錄,但不影響余額,怎么辦?
我們?nèi)ツ甑乃奚豳M(fèi)用做了無(wú)票支出,今年發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,這個(gè)怎么處理,去年做了4比無(wú)票支出,今年開(kāi)了這四筆支出額外還有一個(gè)今年的,賬務(wù)怎么處理
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 8000 貸:銀行存款 8000
你好,你這個(gè)借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
你好,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。