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請問老師,科目余額表應(yīng)付賬款是沒有余額的,但是下面明細(xì)一個正數(shù),一個負(fù)數(shù),請問財審怎么做調(diào)整分錄呢?

請問老師,科目余額表應(yīng)付賬款是沒有余額的,但是下面明細(xì)一個正數(shù),一個負(fù)數(shù),請問財審怎么做調(diào)整分錄呢?
2023-03-08 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 10:42

您好,借預(yù)付1100000貸應(yīng)付賬款

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您好,借預(yù)付1100000貸應(yīng)付賬款
2023-03-08
你好 應(yīng)付帳款科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致?
2020-11-04
明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填 根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則30號——財務(wù)報表列報
2021-07-06
同學(xué)你好,這個需要檢查一下是什么原因造成的,比如說是你給對方多付款了,又不是預(yù)付了下次的部分款,這個時候找對方要回來錢,就是借銀行存款,貸應(yīng)付賬款。如果是付款中包含了預(yù)付款,多出來的不用調(diào)整哈,如果是你之前少記了應(yīng)付賬款,那就把少記金額,補(bǔ)一個和之前一樣的分錄哈。實在找不到原因,把這個金額就借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款,如果是外賬的話,這個是不可以稅前扣除的,自己在匯算清繳在納稅調(diào)整-扣除類-其他調(diào)增就可以了
2022-04-11
你好,需要去檢查,是不是軟件出錯了?
2023-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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