同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的課程

老師:公司賣(mài)進(jìn)口車(chē)的貿(mào)易公司,銷(xiāo)售汽車(chē)的人員都是合伙人,每賣(mài)一臺(tái)車(chē)賺取的利潤(rùn)以公司3,賣(mài)車(chē)人員7這樣分,他們銷(xiāo)售車(chē)輛的人員不屬于公司,沒(méi)有工資,公司員工只有會(huì)計(jì)出納兩三個(gè)人的工資,他們利潤(rùn)直接就分配了,我該怎么做賬啊,分了也沒(méi)有走什么流程,老板和合伙人直接分的
再麻煩問(wèn)你個(gè)問(wèn)題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人,我做了分錄借:銀行存款 貸:實(shí)收資本;本來(lái)虧損時(shí)不是不應(yīng)該有分紅么?但是老板又給了分紅,我做的分錄是:借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款; 現(xiàn)在是的問(wèn)題是1:我這樣子做分錄的話(huà)哪里有問(wèn)題?2.需要怎么調(diào)賬呢?我有點(diǎn)暈,你這邊看看有時(shí)間了幫我看看該怎么弄
這個(gè)月要出報(bào)表給老板,要知道公司各個(gè)費(fèi)用,以前我們公司開(kāi)財(cái)務(wù)會(huì),會(huì)講什么利潤(rùn)表啊,因?yàn)槲以瓉?lái)什么都沒(méi)有,那我這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付肯定是不知道的,像這個(gè)該怎么辦呢?老師
我是一個(gè)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的高一學(xué)生,因?yàn)橐咔樵?,網(wǎng)課老師教的聽(tīng)不懂。我想問(wèn)一下,關(guān)于利潤(rùn)形成和利潤(rùn)分配的核算方面知識(shí) 1.為什么無(wú)法支付的應(yīng)付賬款可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入? 2.支付違反有關(guān)稅收規(guī)定的罰款是什么科目? 3.經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤(rùn),借方和貸方應(yīng)該怎么寫(xiě)? 4.損益類(lèi)收入科目和費(fèi)用科目有什么區(qū)別?
老師,老板和別人合伙開(kāi)了一個(gè)公司,我不知道怎么給分紅,分配利潤(rùn),費(fèi)用這塊,應(yīng)該聽(tīng)會(huì)計(jì)學(xué)堂里的什么課
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒(méi)去年沒(méi)有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒(méi)有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),但沒(méi)有做這個(gè)認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮?kù)移民扶持基金的申報(bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開(kāi)另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒(méi)和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過(guò)
請(qǐng)問(wèn)下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問(wèn)題我們扣他們貨款,這后面他們給我開(kāi)票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開(kāi)票還是之前未扣除品質(zhì)異常扣款的發(fā)票金額呢 若按扣出之后的開(kāi)票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營(yíng)業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶(hù)收微信轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的款29963元,11份收到微信開(kāi)的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對(duì)不對(duì)?


不用專(zhuān)門(mén)的課程,有講到的就可以
這個(gè)你搜索合伙企業(yè)試試 我沒(méi)記得有