房屋嗎 增值稅5%,附加稅6%,印花稅千分之一減半,房產(chǎn)稅6%,個(gè)人所得稅0.5%-2%,地方有差異,有些是20%。如果開普通發(fā)票,增值稅、附加稅不需要交。

我們?cè)瓉硎亲獾膫€(gè)人的房子,房東去代開發(fā)票的話,要交哪些稅種?稅點(diǎn)多少,中間加一個(gè)人張三,張三向房東租房子,然后張三再把房子租給我們公司,張三去稅務(wù)局代開發(fā)票的話。交哪些稅?稅點(diǎn)多少
我們公司租的場(chǎng)地是私人房東,所以開票的話需要讓房東去代開給我們,但是房東不承擔(dān)任何稅費(fèi),那我們公司把稅費(fèi)加上,每年數(shù)額在5萬多,問,都要哪些稅,稅率多少
我們?cè)趥€(gè)人那租的辦公用房,房東不開票,要我們自己去開,請(qǐng)問需要交哪些稅,稅率是多少
你好,老師,我想問一下,我們公司租的個(gè)人住房,每月租金1500,一年18000,想讓房東去給我們代開發(fā)票,普票專票都可以,想問一下房東都需要交什么稅?稅率都是多少?
老師,房東說可以去代開發(fā)票,但產(chǎn)生的稅費(fèi)全部由我們公司承擔(dān),假如一年的房租是12萬元,產(chǎn)生的稅費(fèi)是多少錢?。慷加心切┒??
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤(rùn)表首行的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù),也就是說,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對(duì)方賬戶個(gè)人卡里,對(duì)方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請(qǐng)問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺(tái),賣給國(guó)外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈(zèng)支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對(duì)


意思是,我們給他5萬房租,在額外補(bǔ)1萬的稅,就可以了?
你好 你把上面的加起來放一下就可以的?;蛘呤菍?duì)方開完了發(fā)票,你讓他提供完稅證明,看一下他交了多少錢,這個(gè)給直接給他報(bào)銷也行,但是你們單位支付的這個(gè)稅款沒法抵扣所得稅。
我一次性給他6萬可以么,我們還想當(dāng)二房東,在出租,這樣,我們只要交增值稅及附加稅,別的還有么?
可以 印花稅所得稅