您好,自已不能申報(bào)個(gè)稅的,要公司才可以

老師,公司沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,自己可以申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,公司沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,自己可以申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,公司沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,自己可以申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,公司沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,自己可以申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,公司沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,自己可以申報(bào)個(gè)稅嗎?@郭老師
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?


匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)不可以申報(bào)嗎
那勞務(wù)報(bào)酬自己可以申報(bào)個(gè)稅嗎
匯算清繳是指公司報(bào)了個(gè)稅,自已匯算多交了個(gè)稅不退,少交了就補(bǔ)交的意思,勞務(wù)也不可以自已申報(bào)的。
就是個(gè)稅,不管什么形式取得,自己都申報(bào)不了,得公司申報(bào)是嗎?那公司沒(méi)有給申報(bào)個(gè)稅怎么辦
是的,自已都申報(bào)不了,要公司申報(bào),公司沒(méi)申報(bào),你可以要公司申報(bào)
22年的,那要讓公司補(bǔ)申報(bào)嗎
這個(gè)對(duì)你沒(méi)影響的
意思是公司沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,是公司問(wèn)題,員工可以不用管是嗎
是的,是的,可以這樣理解,和你沒(méi)關(guān)系的
我如果我有收入,公司沒(méi)有給我申報(bào)呢,對(duì)我有影響嗎
對(duì)你沒(méi)有任何影響,公司付了錢,沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,他要多交稅
為什么公司多交稅
公司不可以做成本,就需要多交企業(yè)所得稅
那員工有收入沒(méi)有給申報(bào),那沒(méi)有交的個(gè)稅是稅的責(zé)任
肯定沒(méi)有呀,沒(méi)有收入要交什么稅了
就是員工有收入,公司沒(méi)有給申報(bào)
這種不會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的