同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費(fèi),匯算清繳時(shí)是拿個(gè)稅申報(bào)工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對(duì)比,還是和應(yīng)付工資對(duì)比呢?因?yàn)檫@部分福利費(fèi)也沒申報(bào)個(gè)稅,是聚餐和過(guò)節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費(fèi)
老師我想咨詢下,集體福利和需要并到工資里一起申報(bào)個(gè)稅的福利,匯算清繳中福利費(fèi)填寫是填集體福利和申報(bào)個(gè)稅的福利總和數(shù)嗎?
老師好,公司平時(shí)過(guò)節(jié)團(tuán)建發(fā)生的福利費(fèi),匯算清繳時(shí)也要在A105050表中填在職工福利費(fèi)這欄嗎?個(gè)稅申報(bào)時(shí)沒有算在員工工資申報(bào) ,這有關(guān)系嗎?
老師,上期有一筆福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了但沒轉(zhuǎn)出,本期需要轉(zhuǎn)出,申報(bào)表附表二里就在“集體福利、個(gè)人消費(fèi)”列填寫嗎?
老師全體員工的福利費(fèi) 入了應(yīng)付職工工資-福利費(fèi) 沒有入個(gè)稅 匯算清繳工資那張表申報(bào)數(shù)據(jù)總金額和個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致可以嗎
公司是給學(xué)校送菜的,發(fā)票是好幾天宋好幾次貨才開一次,有的是九月份送的貨,十月份才開的發(fā)票,平常送貨怎么做賬???
老師,提供農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),就是農(nóng)業(yè)機(jī)械(收割機(jī),旋耕機(jī),播種機(jī))這些開發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)-農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)一般這樣開票,但是現(xiàn)在他們要求分開開,人工是人工,機(jī)械費(fèi)是機(jī)械費(fèi),機(jī)械費(fèi)相當(dāng)于租賃農(nóng)歷設(shè)備,開發(fā)票可以開,現(xiàn)代服務(wù)-農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃費(fèi)嗎,還是經(jīng)營(yíng)租賃-農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃,如果開經(jīng)營(yíng)租賃個(gè)人就要交稅,開現(xiàn)代服務(wù)提供農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)是免稅的,別的地方開的是現(xiàn)代服務(wù)-農(nóng)機(jī)租賃,這樣開票稅務(wù)有問(wèn)題嗎
分公司的所得稅和增值稅怎么去申報(bào)?所得稅是由總公司那邊申報(bào)嗎?還是?比如說(shuō)總公司是深圳那邊的,在東莞這邊成立分公司,東莞這邊的所得稅和增值稅怎么去申報(bào)
開票附有清單,如何開票?有操作流程嗎
我們是一般納稅人,稅率13%,購(gòu)買原材料,普票是1800元,如果開專票要加10個(gè)點(diǎn)再加180稅點(diǎn)錢,開普票合算還是專票合算
老師,軟件產(chǎn)品即征即退,公司取得的水電費(fèi)發(fā)票是普票,這種情況下還用進(jìn)行分?jǐn)倖幔?/p>
老師,新公司,法人和公司負(fù)責(zé)人是夫妻,法人不參與管理,管理公司是法人老公,大量的零星采購(gòu)都是法人老公采購(gòu),從公司支取備用金又是法人,這樣可以嗎
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),,個(gè)人去代開發(fā)票,開15萬(wàn),這個(gè)代扣代繳的個(gè)稅可以扣6萬(wàn)之后退的么?(沒有其他地方上班)
老師我們開承兌匯票6個(gè)月到期后會(huì)結(jié)息 我把他轉(zhuǎn)出來(lái)到我的賬戶里 我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),,個(gè)人去代開發(fā)票,這個(gè)個(gè)稅可以扣6萬(wàn)之后退的么?


匯算清繳里工資總和數(shù)是填寫剔除申報(bào)個(gè)稅的福利嗎?跟工資一起申報(bào)個(gè)稅的福利會(huì)計(jì)分錄正確寫法是怎么樣的?
同學(xué)你好 福利費(fèi)沒通過(guò)工資計(jì)提的就不用包含福利費(fèi) 個(gè)稅是含在工資里的