同學你好 正常團建費的分錄為 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款 所以也是需要填寫在福利費用的哈 個稅的話 不需要申報 不屬于工資薪金所得

應付職工薪酬里面包括工資和職工福利費,匯算清繳時是拿個稅申報工資和應付職工薪酬總數對比,還是和應付工資對比呢?因為這部分福利費也沒申報個稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現在個稅申報的和應付職工薪酬總數不一致,差了福利費
平時員工的福利費會計處理,借:管理費用-福利費,貸:現金,未通過應付職工薪酬核算。在所得稅匯算清繳時,這部分資金要在職工薪酬調整表中算14%的限額嗎?
老師好,公司平時過節(jié)團建發(fā)生的福利費,匯算清繳時也要在A105050表中填在職工福利費這欄嗎?個稅申報時沒有算在員工工資申報 ,這有關系嗎?
公司過年過節(jié)給員工的發(fā)的米面油福利,在做匯算清繳的時候算是福利費還是算在工資薪金里面,中秋節(jié)的福利沒報個稅,春節(jié)的報個稅了。兩筆做賬的話都放在福利費科目里面了,也過了應付職工薪酬-福利費科目
老師你好!請問平常公司團建聚餐費,科目出在了福利費,個稅沒法加在工資薪金申報,匯算清繳的時候這個費用要放在職工福利里面嗎?到時候稅局會不會問為什么和申報個稅的金額不一樣
老師有做酒吧方面的會計課程嗎?
老師公司經營食堂項目,有早餐和午餐,現在已知早餐餐標和午餐餐標,還有早餐用餐次數和午餐用餐次數,該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產權轉移到了新公司,用新公司給我們開的發(fā)票,請問需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬的產品,現在因為產品的原因終止了合作,對方支付了10萬,現在要求開10萬元發(fā)票,應該怎么處理呢?
個體月開票額度是20萬,就是一個季度能開60萬的發(fā)票對嗎?但是一個季度超30萬就得交稅了是嗎
請問老師,出口企業(yè),CIF價,簽訂合同金額是應該和報關單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進我公司的財務系統(tǒng)呢?
外貿公司收到進項發(fā)票當月進項勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進項發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?
老師您好!請問已經提完折舊的固定資產,增加原值,是在固定資產模塊變動單里,增加原值嗎?