你好,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的了。

老師,我公司7月份支付了某員工一筆福利費(fèi)380元,根據(jù)稅法的規(guī)定,這380元是需要與該員工的薪資10000元合計(jì)申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)表當(dāng)期收入那里填列10380元,由于380元是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目核算這樣全年賬上記載應(yīng)付職工薪酬——工資科目金額就會(huì)跟實(shí)際個(gè)稅申報(bào)金額不一致,有問(wèn)題嗎?
應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費(fèi),匯算清繳時(shí)是拿個(gè)稅申報(bào)工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對(duì)比,還是和應(yīng)付工資對(duì)比呢?因?yàn)檫@部分福利費(fèi)也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,是聚餐和過(guò)節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費(fèi)
老師我想咨詢下,集體福利和需要并到工資里一起申報(bào)個(gè)稅的福利,匯算清繳中福利費(fèi)填寫是填集體福利和申報(bào)個(gè)稅的福利總和數(shù)嗎?
公司給一個(gè)員工報(bào)銷旅游費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)申報(bào)個(gè)稅,企業(yè)匯算清繳可以全額稅前扣除還是按照工資薪金14%比例扣除?
老師,員工報(bào)銷的話費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)并申報(bào)了個(gè)稅,但是工資里不包含這部分錢,那這不就稅快工資總額不一致了嗎?
老師有做酒吧方面的會(huì)計(jì)課程嗎?
老師公司經(jīng)營(yíng)食堂項(xiàng)目,有早餐和午餐,現(xiàn)在已知早餐餐標(biāo)和午餐餐標(biāo),還有早餐用餐次數(shù)和午餐用餐次數(shù),該怎么核算早餐和午餐單人單量(單人早餐用餐成本和午餐成本)
老師,您好,我司跟房東公司簽的租賃合同,收款賬戶是第三方收款,然后房東公司成了失信人名單,開(kāi)不了發(fā)票,也付不了款,房東將原公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到了新公司,用新公司給我們開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要什么手續(xù)資料才能保證合規(guī)呢
公司是銷方,給客戶提供了一批20萬(wàn)的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對(duì)方支付了10萬(wàn),現(xiàn)在要求開(kāi)10萬(wàn)元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開(kāi)票額度是20萬(wàn),就是一個(gè)季度能開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票對(duì)嗎?但是一個(gè)季度超30萬(wàn)就得交稅了是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選了,所屬期是10月,次月申報(bào)退稅所屬期選的是自然月11月,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬的會(huì)計(jì)分錄是?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動(dòng)單里,增加原值嗎?

