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老師你好!我想知道進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額時(shí)如何合理減輕稅負(fù)

2023-03-01 18:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 18:59

需要找足夠的成本進(jìn)項(xiàng)嗎發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-01 18:59

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需要找足夠的成本進(jìn)項(xiàng)嗎發(fā)票
2023-03-01
你好稅負(fù)=?(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減10%/15%)/不含稅銷售額? 可以倒推出來(lái),這個(gè)稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額 不含稅銷售額,這個(gè)稅額=不含稅銷售額乘以稅率
2021-07-23
銷項(xiàng)的單價(jià)是咱銷售的價(jià)格,這個(gè)應(yīng)該自己制定的。
2023-08-16
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 將預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 實(shí)際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2023-04-22
你好,這個(gè)是沒法做到的哈,要么勾選認(rèn)證不交稅,要么直接不認(rèn)證,全額交稅
2024-03-14
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