你好,自己吃了記入到差旅費(fèi),招待的技術(shù)到業(yè)務(wù)招待費(fèi)。招待的技術(shù)到業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
請問老師,公司在市區(qū)為主要辦公場所,但是在同市下屬的縣設(shè)有辦事處,如果有公司員工到辦事處出差,由辦事處的員工接待吃飯,請問這個(gè)餐費(fèi)發(fā)票怎么做賬比較好,是當(dāng)成出差餐費(fèi)計(jì)入“差旅費(fèi)”好還是做成“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”好?
老師下午好,我們是餐飲行業(yè),店里加上我一共是三位股東,現(xiàn)在另兩位要撤資,酒店轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬,我按當(dāng)時(shí)的出資比例退給他們,現(xiàn)在賬務(wù)上該怎么分配呢?截止到1月底現(xiàn)金余額有119272元,應(yīng)收賬款234400元,應(yīng)付賬款為21242元,預(yù)收賬款(現(xiàn)金值93260.27元,贈(zèng)送值5697.73元未消費(fèi))利潤169967.73元,這是我自己記的內(nèi)部帳,現(xiàn)在他們兩位要撤資,我們分賬的話,只分利潤嗎?謝謝
老師借貸這塊:比如我們公司我那個(gè)出差報(bào)差旅費(fèi),然后我要拿出差的車票,什么時(shí)候去報(bào)賬,那他那個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)帳上面是寫的公司是借方,然后我們是貸方呢,公司應(yīng)該是公司應(yīng)該是錢出來一個(gè)貸方才對(duì),這個(gè)怎么感覺有點(diǎn)相反。 我們向公司報(bào)差旅費(fèi),那我們應(yīng)該是借方,我們應(yīng)該是把那個(gè)錢借出來借進(jìn)來介紹我們自己來,所以我們應(yīng)該是借方,但是你每次看財(cái)務(wù)的那個(gè)桌子上,他寫的是我們是貸方,然后他們是借方。
老師好,差旅費(fèi)里的餐費(fèi)有比例嗎?要是占到出差費(fèi)用的40%,行嗎? 謝謝
老師好,差旅費(fèi)里的餐費(fèi)有比例嗎?要是占到出差費(fèi)用的42%,行嗎? 有他們自己吃的,還有招待,應(yīng)該 這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呢? 謝謝
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?