如果員工從公司借款的話,應該是借其他應收款,個人貸銀行存款。 然后報銷的話,應該是借銷售費用,然后貸其他應收款。
我們公司經(jīng)常有業(yè)務員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業(yè)務員叫王新,但是業(yè)務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發(fā)票拿給財務,所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五,借方 其他應付款-王五 ,貸方:銀行存款
老師借貸這塊:比如我們公司我那個出差報差旅費,然后我要拿出差的車票,什么時候去報賬,那他那個財務結帳上面是寫的公司是借方,然后我們是貸方呢,公司應該是公司應該是錢出來一個貸方才對,這個怎么感覺有點相反。 我們向公司報差旅費,那我們應該是借方,我們應該是把那個錢借出來借進來介紹我們自己來,所以我們應該是借方,但是你每次看財務的那個桌子上,他寫的是我們是貸方,然后他們是借方。
老師,我就是感覺我那個分錄吧,還是不怎么清晰,就像這兩張圖片,上面交易性金融資產(chǎn),然后還有那應收股利,投資收益,應繳稅費,還有其他貨幣資金,我其實對他們的分類吧,不怎么清楚,并且我那個借貸方向也不怎么懂,就是你說前面一堆借方,然后后面貸方其他貨幣資金,為啥他寫在借方呢?他寫在貸方呢,我是知道最后,嗯借貸應該平衡,但我不知道,他為什么要寫在貸方。
當時去投標 投標服務費對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務費,然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應付款了,正常應該沖老板借款 其它應收款的?,F(xiàn)在其他應付款貸方有余額。應該如何調整呢?
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應該如何更正?直接更正就是了 借:其他應收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負數(shù)。借:其他應收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內部帳。
老師,我們一般納稅人,進項發(fā)票作廢,成本這塊也要取消,現(xiàn)在在填情況說明,怎么填發(fā)票明細反饋?里面的發(fā)票問題情況是寫有問題還是無問題?發(fā)票稅前扣除情況,是填可扣除還是填不可扣除?
剛下考場問個考試題,應付賬款付款信用期是60天,每年是360天,應付賬款周轉次數(shù)是360÷60=6次,年收入是8000,應付賬款平均余額是8000÷6=1333.33。 對不?
@董老師,你好,長投減資提問的。
老師,我們是餐飲公司,客戶要求我們開專票,我們應該加幾個點?怎么計算的?
開發(fā)票 雪糕開什么類
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23年匯算清繳由于稅務系統(tǒng)彌補數(shù)據(jù)錯誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計入使用權資產(chǎn),每月折舊借方:管理費用,貸方:使用權資產(chǎn)累計折舊。那么,期滿后,使用權資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師這個題目你幫我看下白,在合并報表不應該體現(xiàn)保留實際的賬面價值嗎,計稅基礎是公允價
挺好的同學,這種就是說考題的這種我不太會的,我主要是專業(yè)于實操那塊兒。