同學(xué),你好
要調(diào)增的,要么申報(bào)個(gè)稅

公司很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有業(yè)務(wù)了,2019年未計(jì)提工資,只是法人零申報(bào)個(gè)稅,但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調(diào)增),那么請(qǐng)問(wèn)2019企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何填寫(xiě)工資薪金調(diào)整表?
我們公司是建筑行業(yè)公司開(kāi)具發(fā)票時(shí)放工程結(jié)算,按施工進(jìn)度確認(rèn)收入,這樣造成季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)開(kāi)具發(fā)票的收入和所得稅申報(bào)收入有很大差異,那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
建筑勞務(wù)公司2022年底向建筑公司開(kāi)具了勞務(wù)發(fā)票,但發(fā)包方一直未按期支付工程款,導(dǎo)致建筑公司至今無(wú)法支付勞務(wù)費(fèi),現(xiàn)勞務(wù)公司應(yīng)付職工薪酬大額掛賬。如果所得稅匯算清繳時(shí)仍然無(wú)法發(fā)放,是否會(huì)調(diào)增?有沒(méi)有可能不做調(diào)增?是否有依據(jù)?
企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計(jì)提數(shù)字,21年所得稅匯算清繳當(dāng)時(shí)調(diào)增了23300的未發(fā)放工資(21年所得稅匯算前未發(fā)放完全),那我今年申報(bào)22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎(賬面還有23300的未發(fā)放工資)
老師,公司只有法人一人,又不能零申報(bào),報(bào)個(gè)稅是要求實(shí)際發(fā)放的工資,實(shí)際沒(méi)有發(fā)放工資,報(bào)的個(gè)稅這樣實(shí)際不是也不對(duì)么,做賬的時(shí)候也只有計(jì)提
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話(huà)能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn),做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫(xiě)分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開(kāi)票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎


必須800元以下才行嗎
同學(xué),你好
那也要申報(bào)的