同學(xué)您好,之前掛錯科目了嗎?寫“調(diào)整***憑證嗎

借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(進(jìn)) 貸應(yīng)付賬款 摘要怎么寫
在做發(fā)票的借管理費用、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款,最后這個其他應(yīng)付款是沒有余額的。 那老師兩筆分錄摘要都怎么寫比較好呀@郭老師
借:其他應(yīng)付款38.97 貸應(yīng)交稅費38.97 這筆摘要怎么寫啊
老師匯算清繳補(bǔ)稅,會計分錄: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:其它應(yīng)付款-xx 這兩個分錄的摘要怎么寫。就是不會寫摘要,有什么技巧嗎?
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款老板 摘要應(yīng)該怎么寫
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經(jīng)營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調(diào)贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么
同學(xué)您好,之前掛錯科目了嗎?寫“調(diào)整***憑證”
我們領(lǐng)導(dǎo)說的要沖其他應(yīng)付款
這個人去年12月發(fā)現(xiàn)個稅從他工資里少扣了
然后我們領(lǐng)導(dǎo)意思,就是說這個其他應(yīng)付款應(yīng)該再寫一個轉(zhuǎn)賬分錄
你好,可以的, 寫調(diào)整以憑證 少記稅金即可