同學(xué),你好 你這是什么?發(fā)票入賬嗎

摘要寫的暫估,分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款啥意思
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)) 貸應(yīng)付賬款 摘要怎么寫
老師好,貿(mào)易公司進(jìn)的貨品能直接寫分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎,銷售的時(shí)候就寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借,應(yīng)收賬款-700 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-693.06 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅6.94 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入!-這怎么填 貸本年利潤(rùn)~? 借本年利潤(rùn)~? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~都怎么寫 結(jié)轉(zhuǎn)這怎么寫
(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師公司的投資回報(bào)率如何計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以報(bào)銷不?是社會(huì)組織
疫苗我們沒(méi)證銷售 注射器和輸液器是三類器械,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上好像不包括三類 試紙又沒(méi)批文批號(hào)的,能不能開(kāi)票
老師,25年補(bǔ)交22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的增值稅附加及企業(yè)所得稅,22年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,已經(jīng)在22年做賬了,但22年沒(méi)繳納增值稅及附加,現(xiàn)在專管員讓補(bǔ)繳,我們已經(jīng)繳納了,但是會(huì)計(jì)分量該怎么做呢
@樸老師 剛剛的問(wèn)題 想繼續(xù)咨詢您。
普票,給合作社開(kāi),稅號(hào)名稱都沒(méi)問(wèn)題,但是提示未查詢到購(gòu)買方信息,但是點(diǎn)確定也開(kāi)票成功了,這種發(fā)票能正常使用嗎
一般納稅人 進(jìn)貨30000萬(wàn),對(duì)方要求開(kāi)40000的發(fā)票 問(wèn)稅怎么算,謝謝
樸老師您好,個(gè)人把車出租給公司,需要增值稅個(gè)人所所稅。稅率多少?附加稅、印花稅需要交吧麻煩舉例子說(shuō)明,謝謝樸老師回復(fù)
這種他們都是微信溝通的
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,申請(qǐng)通過(guò) 為什么退稅金額是0元

