同學(xué)你好 是金額多嗎
老師您好,用友T3,月末對賬的時候會比明細(xì)賬多一倍,請問怎么解決呢,明細(xì)賬是正確的。還有已經(jīng)記賬了,怎么返回憑證制作這步驟呢。
是的,這個問題不連續(xù)啊,用友T3的總長比明細(xì)賬多一倍,怎么解決。
業(yè)務(wù)做合同,少收客戶款,比如有十項,少收了一項,但是整體不虧。這個少收的是業(yè)務(wù)責(zé)任還是財務(wù)核對的責(zé)任?領(lǐng)導(dǎo)讓財務(wù)審核每票合同明細(xì),但是付款和收款明細(xì)又不對應(yīng),怎么解決這種問題。
商貿(mào)公司2021年購進600萬的飲料,沒有入賬,疫情,連買代送,銷售了580萬。現(xiàn)在稅務(wù)局查到了,這600萬我們沒有入賬,要讓我們繳稅,交滯納金70多萬。這怎么辦?這是一個朋友的問題,我不明白,是因為購進沒做支出入賬,為什么會罰款?求老師幫忙解惑?
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
是的,總賬金額比明細(xì)賬多一倍,我核查過了,明細(xì)賬金額是正確的,這個問題怎么解決呢
還有已經(jīng)記賬了,怎么返回到憑證制作這一步呢?
用基礎(chǔ)檔案末級檢測工具檢測一下是否為末級科目
具體怎么操作呢
這個你可以找客服 或者去這里 財務(wù)軟件知識_REP系統(tǒng)知識_進銷存管理知識 — 暢捷通社區(qū) https://www.chanjetvip.com/group
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝