你好,如果是專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,需要給對(duì)方的第二聯(lián)和第三聯(lián)。
老師,你好,我們是建筑單位,我們給甲方多開(kāi)發(fā)票了,好幾個(gè)月了,現(xiàn)在要開(kāi)紅票,需要對(duì)方提供什么給我們,才能開(kāi)紅票嗎
老師,我們是一般納稅人,建筑單位,現(xiàn)在甲方分包一項(xiàng)工程給我們,是包工包料的工程,后來(lái)我們把工程全部分包出去給別人家單位做,現(xiàn)在甲方要我們開(kāi)票,我們是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開(kāi)多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開(kāi)了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購(gòu)貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開(kāi)多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證了,需要我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)銷售方。銷售方需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開(kāi)了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務(wù)處理呢?
老師好,我們是工程單位,之前多開(kāi)了發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算需要紅沖部分發(fā)票,開(kāi)好的負(fù)數(shù)發(fā)票需要給甲方嗎,如果給,給那幾聯(lián)呢
老師,殘保金怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位屬于檢測(cè)類國(guó)有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對(duì)我們單位進(jìn)行為期兩天的檢查認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)專家的就餐和住宿費(fèi)可以按照本企業(yè)制定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計(jì)提社保是計(jì)提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時(shí),計(jì)提 3 月社保,還可以同時(shí)繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對(duì)互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個(gè)哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)有近5萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,7月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額736.39,勾選了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒(méi)有對(duì)留抵進(jìn)行賬務(wù)處理。8月底的時(shí)候?qū)9軉T打電話說(shuō)不能留抵,報(bào)8月增值稅的時(shí)候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,公司名稱貸款了100萬(wàn),貸款直接委托支付放到一個(gè)個(gè)人的帳戶中,請(qǐng)問(wèn)下這會(huì)計(jì)憑證怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)付3個(gè)月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時(shí),借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r(shí),借管理費(fèi)用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對(duì)嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
是專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了
你好,那就給對(duì)方的。