你好! 可以讓對(duì)方開紅字發(fā)票申請(qǐng)單,然后你們?cè)俑鶕?jù)紅字申請(qǐng)單開票。
老師,你好,我方是購(gòu)買方,因?yàn)榭缒炅耍覀儐挝徽J(rèn)證了,對(duì)方給我們開了一張紅字專票,我們需要認(rèn)證嗎
老師你好,我們公司是購(gòu)買方,對(duì)方開錯(cuò)發(fā)票,但是我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票申請(qǐng)單給了對(duì)方,那請(qǐng)問發(fā)票原件還需要給對(duì)方嗎?
老師,你好,我們是建筑單位,我們給甲方多開發(fā)票了,好幾個(gè)月了,現(xiàn)在要開紅票,需要對(duì)方提供什么給我們,才能開紅票嗎
老師,你好,我想問下我們之前給別人多開的發(fā)票,多開了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在遲遲不給我們紅字申請(qǐng)單,我也沒法開紅票,我能自己開申請(qǐng)單,自己開紅票嗎
老師公司開給對(duì)方建筑工程發(fā)票上個(gè)月的,現(xiàn)在要沖紅,重新開,是不是要對(duì)方給給我們紅字信息表?。课覀儾趴梢蚤_紅字發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
必須要對(duì)方申請(qǐng)單我們才能開紅字嗎
你們也可以在開票系統(tǒng)申請(qǐng)開票的
一般情況下是對(duì)方給我們申請(qǐng)單,我們開紅票,是吧
是的,你的理解很對(duì)