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請問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進(jìn)項可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項發(fā)票
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進(jìn)項時,她們是做的與進(jìn)項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師好!有一個商貿(mào)公司,若在今年4月國家辦理留抵退稅的時候公司里有進(jìn)項留抵稅額并且辦理了留抵退稅。到了7月,稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)有部分的留抵稅額是未做無票收入沖銷銷項稅將留抵稅額退回給了公司26元。稅務(wù)局要做處罰: ①若罰款100元是否7月直接做 借:營業(yè)外支出–罰款 100 貸:銀行存款 100 ②稅務(wù)局若是將查出的因4月未做無票收入退給商貿(mào)公司的26元,全額上交給國家26元,這個無票收入是接到處罰通知書的時候做 借:應(yīng)收賬款 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–銷項稅額 26 還是直接在4月份按照上述無票收入做賬,在7月份接到處罰通知書的時候再做 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–未交增值稅 26 貸:銀行存款 26 確實不是很懂在接到處罰是怎么處理賬目,還請老師詳細(xì)告知,謝謝!
老師您好,新接手一家公司為什么會有上期留底稅額,本身這個月銷項稅額就500多,應(yīng)該是不用交增值稅的,也不用抵扣是吧?然后申報的時候系統(tǒng)自動就把這期的500多稅額從抵扣里面減掉了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,早上好。公司從8月開始變更一般納稅人,9月開始有專票,我在做賬時候做了應(yīng)稅增值稅-進(jìn)項抵扣,并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進(jìn)項抵扣。但是我不知道我們是簡易征收,進(jìn)項是不可抵扣的?,F(xiàn)在請教一下老師,1,9月份我得的進(jìn)項票做的會計分錄現(xiàn)在需要調(diào)整嗎?2,這個月公司也有專票我出賬的時候應(yīng)該怎么出會計分錄。 3,在稅局已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項抵扣要怎么處理?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項稅呢
老師我們公司是四個股東,兩個自然人兩個法人公司,那分紅的時候,我們是不是只代扣代繳自然人的個稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個正確的金額
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報還是按月申報的呢
所有的費用都需要月末或季末計提嗎,包括報銷費用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
您好,需要做的處理很簡單,首先在賬務(wù)上做一筆調(diào)整分錄:借記主營業(yè)務(wù)成本或管理費用119.53元,貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)119.53元,這樣就把留抵稅額轉(zhuǎn)出了。然后報8月增值稅時,在申報表第20欄進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處填寫119.53元,第13欄上期留抵稅額填寫0,這樣8月實際應(yīng)納稅額就是當(dāng)期銷項稅額減去當(dāng)期進(jìn)項稅額再加上119.53元(8月應(yīng)納稅額=8月銷項稅額-8月進(jìn)項稅額%2B119.53),