同學(xué)你好 按實(shí)際收入繳納增值稅

請(qǐng)問(wèn),每月申報(bào)增值稅時(shí),是按賬上計(jì)提的應(yīng)收賬款收入繳稅還是按開(kāi)票系統(tǒng)當(dāng)月實(shí)際開(kāi)的發(fā)票金額來(lái)繳稅,如果按開(kāi)票系統(tǒng)繳稅,違法嗎?或者這在納稅中是一種合理的什么繳稅方式嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年4月開(kāi)始小規(guī)模普票免稅,開(kāi)專(zhuān)票按照3%征增值稅,我是每個(gè)月按照我實(shí)際的收入來(lái)確定收入的,當(dāng)月只開(kāi)有部分專(zhuān)票和普票,請(qǐng)問(wèn)我在當(dāng)月確定收入的時(shí)候按照什么稅率來(lái)確定收入呢?
你好,問(wèn)一下我們現(xiàn)在是餐飲,住宿服務(wù)業(yè),小規(guī)模,查賬征收企業(yè),就是問(wèn)問(wèn)小規(guī)模,查賬征收是按什么為繳稅依據(jù),是按每月開(kāi)具發(fā)票金額繳增值稅,還是按實(shí)際收入繳納增值稅,實(shí)際收入還有一部分是不開(kāi)票的
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的附加費(fèi)是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計(jì)提,實(shí)際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對(duì)嗎?貸方記營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免嗎?
請(qǐng)問(wèn),旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬,但是報(bào)稅的時(shí)候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計(jì)稅依據(jù)吧?稅費(fèi)最終繳納的不是貸方計(jì)提的稅費(fèi)金額吧?要怎么處理??
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
第三季度利潤(rùn)總額10萬(wàn),交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)總額5萬(wàn),所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請(qǐng)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請(qǐng)行政復(fù)議,這段話(huà)對(duì)嗎?


我們是按季征收,怎么到報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表就顯示開(kāi)票金額,我要是按開(kāi)票金額繳增值稅,就和我的帳對(duì)不上,就有問(wèn)題,是這個(gè)意思嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 未開(kāi)票收入也得繳稅
要是這部分不開(kāi)票金額要想不交增值稅,是不是就不能記到收入里,就得做假賬嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
現(xiàn)在有這種情況,要是開(kāi)票金額大于實(shí)際收入怎么交增值稅
同學(xué)你好 按照開(kāi)票金額繳稅
開(kāi)票金額大于實(shí)際收入主要是收入在當(dāng)期已經(jīng)計(jì)入收入,對(duì)方?jīng)]有付款,也不讓開(kāi)票,到付款時(shí)才讓開(kāi)票,就出現(xiàn)這種情況
同學(xué)你好 哪個(gè)大就按照哪個(gè)
要開(kāi)票金額大于實(shí)際收入,這部分差額難道我要在當(dāng)月虛增到收入里嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的