同學(xué)你好 按實際收入繳納增值稅
請問,每月申報增值稅時,是按賬上計提的應(yīng)收賬款收入繳稅還是按開票系統(tǒng)當(dāng)月實際開的發(fā)票金額來繳稅,如果按開票系統(tǒng)繳稅,違法嗎?或者這在納稅中是一種合理的什么繳稅方式嗎
老師,請問2022年4月開始小規(guī)模普票免稅,開專票按照3%征增值稅,我是每個月按照我實際的收入來確定收入的,當(dāng)月只開有部分專票和普票,請問我在當(dāng)月確定收入的時候按照什么稅率來確定收入呢?
你好,問一下我們現(xiàn)在是餐飲,住宿服務(wù)業(yè),小規(guī)模,查賬征收企業(yè),就是問問小規(guī)模,查賬征收是按什么為繳稅依據(jù),是按每月開具發(fā)票金額繳增值稅,還是按實際收入繳納增值稅,實際收入還有一部分是不開票的
請問老師,小規(guī)模的附加費是減半征收,按應(yīng)交增值稅基礎(chǔ)上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業(yè)外收入-稅收減免嗎?
請問,旅行社小規(guī)模差額征收。收入按照貸主營業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交增值稅入賬,但是報稅的時候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據(jù)吧?稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧?要怎么處理??
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
我們是按季征收,怎么到報稅時增值稅報表就顯示開票金額,我要是按開票金額繳增值稅,就和我的帳對不上,就有問題,是這個意思嗎
同學(xué)你好 對的 未開票收入也得繳稅
要是這部分不開票金額要想不交增值稅,是不是就不能記到收入里,就得做假賬嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
現(xiàn)在有這種情況,要是開票金額大于實際收入怎么交增值稅
同學(xué)你好 按照開票金額繳稅
開票金額大于實際收入主要是收入在當(dāng)期已經(jīng)計入收入,對方?jīng)]有付款,也不讓開票,到付款時才讓開票,就出現(xiàn)這種情況
同學(xué)你好 哪個大就按照哪個
要開票金額大于實際收入,這部分差額難道我要在當(dāng)月虛增到收入里嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的