你好 這個(gè)是放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 這里是差額
我們公司賬上顯示采購(gòu)原材料貨款是1000元,可是供應(yīng)商對(duì)賬單上顯示800元,那我們公司就少付200元,但是實(shí)際上貨款是1000元,是供應(yīng)商弄錯(cuò)了,那我做內(nèi)賬,這個(gè)200元要怎么做啊,貨款還沒(méi)付的
老師你好!我是做公司內(nèi)賬的,實(shí)際付款比應(yīng)付賬款少幾百塊,是供應(yīng)商抹零,這個(gè)怎么做賬?
老師好,比如當(dāng)月應(yīng)付供應(yīng)商貨款是100萬(wàn),協(xié)議折扣10萬(wàn),實(shí)際應(yīng)付90萬(wàn),這10萬(wàn)怎么做賬?
購(gòu)買材料,開(kāi)票金額比實(shí)付金額少0.04元,實(shí)際是抹了零頭。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬上應(yīng)付的0.04怎么做賬呢
老師我們沒(méi)有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗(yàn)資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個(gè)怎么入賬?都是不開(kāi)票的現(xiàn)金交易,能不能按買進(jìn)和賣出的這個(gè)差價(jià)做營(yíng)業(yè)外收入?不再走庫(kù)存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我想問(wèn)一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)時(shí)是對(duì)方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)票給他們,法人個(gè)人代開(kāi)不了,公司開(kāi)票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒(méi)有開(kāi)票,怎么做分錄,增值稅報(bào)表要不要填報(bào)?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
跨境收入怎么報(bào)稅,在電子稅務(wù)局怎么填
老師!個(gè)人所得稅一般是怎么計(jì)提和發(fā)放呢?分錄一般是怎么寫(xiě)?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報(bào)酬的臨時(shí)用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請(qǐng)問(wèn)一下、開(kāi)代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來(lái)