你好,他有打印出來嗎?你根據(jù)他的記賬憑證,然后看他的原始憑證 這兩個(gè)核對 內(nèi)賬是他所有的業(yè)務(wù)都做嗎?
老師,我在代理記賬公司做賬,之前會計(jì)轉(zhuǎn)給我這邊的帳很多都是亂的,我看了今年的帳進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)跟申報(bào)表沒有一個(gè)月是對上的,庫存也是亂的,我這邊沒有賬本,如果我這邊接著做找不出原因會有什么問題嗎
請問老師,如圖生產(chǎn)食品添加劑的企業(yè),會計(jì)外賬會不會很難做?我還不是很熟練,如果要接手外賬,是不是需要核對很多賬?
如果要接手內(nèi)賬會計(jì),做賬都是用系統(tǒng)做的,如何去辨別賬做得亂不亂,對不對?
剛接手一家食品商貿(mào)公司的賬,公司的賬很亂 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)都是不對的,如果這樣中途重新建立賬套,需要做哪些工作呢得準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)才能把賬套建起來
電商企業(yè),實(shí)際庫存ERP系統(tǒng)特別亂,壓根就弄不明白庫存是多少,稅務(wù)要查的話,問題大嗎?會怎么罰?賬上的庫存是按發(fā)票做的,跟發(fā)票能對得上
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
不做會計(jì)憑證的,按照費(fèi)用單直接在系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù),銀行流水,微信支付寶各種流水都是從系統(tǒng)直接導(dǎo)出,然后核對再上傳到別的系統(tǒng),所有對系統(tǒng)不熟悉也不懂能不能接手
你好,做賬用系統(tǒng)做的,它是出了一個(gè)收支明細(xì)嗎? 是的話,你只需要核對余額就可以。
余額都不懂和哪里核對
銀行流水的,看銀行賬戶里面的余額, 微信支付寶的,這個(gè)是企業(yè)的還是個(gè)人的。
每天導(dǎo)出數(shù)據(jù)好像都不用對余額的,就對一天的營業(yè)額,各賬戶備注好上傳
那怎么檢驗(yàn)正確不正確?他做這個(gè)內(nèi)賬的目的是什么?是看每天的收支明細(xì)嗎?
所以就看不懂干嘛這樣操作
只需要核對余額就可以到每天的余額 按天整理