1借固定資產(chǎn)60000 貸實收資本60000
管道安裝,需要交揚(yáng)塵環(huán)保稅嗎
老師你好,我們的應(yīng)收票據(jù)從本公司的A銀行轉(zhuǎn)到本公司的B銀行,分錄是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收票據(jù)嗎?
公司給員工購買的工裝發(fā)票 開的專票 該怎么寫分錄呢?進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師,只看問題3,在考慮額外訂單時,我把原來的12000件和額外訂單2000加一起算的總的,只是我沒有加固定成本,老師我錯在哪里,答案是只算了2000件的
高速上要填土,我們老板去送土,這個土我們老板不花錢,人家還給他錢,但是我們沒有成本票,然后送到高速上,合作單位要開9個點(diǎn)發(fā)票,我想問這個泥土方面有什么特別的稅收政策嗎
所得稅,稅法不認(rèn)權(quán)益法,所以長期持有的長投不確認(rèn)遞延所得稅,那成本法下的長投長期持有確不確認(rèn)遞延所得稅?
去年我公司還是小規(guī)模納稅人開了張租金發(fā)票稅率5%,今年升級一般納稅人了,要紅沖那張租金發(fā)票,可以紅沖嗎?重開發(fā)票是9%稅率嗎?那到時候申報表需要怎么填寫
如果股票不被注銷的話,資本結(jié)構(gòu)不是不會變嗎
老師,您好!我們是民辦高校,我們是按照規(guī)定代收的學(xué)生的教材費(fèi),收到多少錢就給供應(yīng)商了多少錢,我們賬務(wù)只做了往來,但是供應(yīng)商確給我們開了發(fā)票,這樣對嗎?
請我去年子開的專票可不可以現(xiàn)在紅沖???
2借財務(wù)費(fèi)用3000 貸應(yīng)付利息3000
3借原材料48000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅6240 貸銀行存款54240
4借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用2000 貸原材料52000
5借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用8000 貸應(yīng)付職工薪酬63000
6借制造費(fèi)用4000 管理費(fèi)用2000 貸累計折舊6000
7制造費(fèi)用金額合計 2000+5000+4000=11000 A產(chǎn)品分配11000*3/5=6600 B產(chǎn)品分配11000*2/5=4400
生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品6600 -B產(chǎn)品4400 貸制造費(fèi)用11000
8借庫存商品211000 貸生產(chǎn)成本211000
9借預(yù)收賬款110000 庫存現(xiàn)金9780 貸主營業(yè)務(wù)收入106000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅13780
10借主營業(yè)務(wù)成本53280 貸庫存商品53280
11借銀行存款5650 貸其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅650
12借其他業(yè)務(wù)成本4000 貸原材料4000
求解第八題和第十題怎么算的
就是生產(chǎn)成本加起來A=30000%2B30000%2B6600=66600,B成本是20000%2B20000%2B4400=44400 合計就是 單價是66600/100*80=53280
那第八題呢
就是生產(chǎn)成本加起來A=30000%2B30000%2B6600=66600,%2B44400=
那不是等于111000嗎,怎么變成211000
這里是手誤學(xué)錯了,就是生產(chǎn)成本的累計金額
還有第十題那個除以100,100是怎么來的
題目不是說了嗎100檢入庫A產(chǎn)品