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求解會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師!

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2022-11-10 12:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 12:51

你好 1 借:固定資產(chǎn)?30000%2B500%2B400?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100,??貸:銀行存款 2,借:在建工程?50萬(wàn)%2B0.3萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8.5萬(wàn),??貸:銀行存款 借:在建工程 3000,貸:原材料 1000,應(yīng)付職工薪酬 2000 借:固定資產(chǎn)?50.6萬(wàn),貸:在建工程? 50.6萬(wàn)

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2022-11-10
你看一下圖片參考一下
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租賃負(fù)債=600+600*7.10782=4864.692 借:使用權(quán)資產(chǎn) 4964.692 租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 1135.308 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 5400 銀行存款 700 2. 借:租賃負(fù)債-租賃付款額 600 貸:銀行存款 600 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 213.23(4264.692*5%)
2022-06-06
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