你好1; 現(xiàn)在是按1%開票的;( 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 ?)? 放棄了 1%可以按3%開票的 ;? 2.? ? ? 是的 ;正常是不超過定額 是不繳納的 (部分地方是? 季度不超過9萬或者30萬是免稅的? ?)
老師好!小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不用交增值稅,個(gè)體工商戶也是這個(gè)規(guī)定嗎?那個(gè)個(gè)體工商戶季度不超過9萬免稅,是免的什么稅?有點(diǎn)搞不清
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在稅率是1%嗎,一個(gè)季度收入不超過45萬不用交稅吧
郭老師!小規(guī)?,F(xiàn)在稅率是1還是3,個(gè)體工商戶是沒有超過定額不交稅吧
個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)核定征收,開票金額超過30萬,是對(duì)超過的這部分交增值稅還是全額交增值稅
老師,請(qǐng)問小規(guī)模個(gè)體工商戶核定征收形式,季度開發(fā)票超過9萬要交稅還是超過30萬才交稅
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
老師!用出納現(xiàn)金卡直接轉(zhuǎn)賬購(gòu)買東西會(huì)有什么不好嗎
你好;? ? ? ?到時(shí)私戶金額過大; 到時(shí)怕有風(fēng)險(xiǎn)的;? ?