那是不是你的期初數(shù)錄入的時(shí)候,資產(chǎn)不等于負(fù)債%2B所有者權(quán)益哦
老師,這個(gè)報(bào)表是不是對(duì)?試算平衡的提示都是不平衡要怎么調(diào)?
為什么每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊資產(chǎn)都一致,卻發(fā)現(xiàn)前期的各期的試算平衡都不平衡?要怎么調(diào)整?
重新建賬,錄入的期初余額試算不平衡怎么調(diào)整?
試算平衡表平,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么調(diào)平
建賬時(shí)發(fā)現(xiàn)試算平衡表不平衡改怎么調(diào)整啊?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
對(duì)的,這樣的話要怎么調(diào)整???
你期初數(shù)是根據(jù)什么錄入的額
以前的老系統(tǒng)里面的,現(xiàn)在換新系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
老系統(tǒng)如果能正常結(jié)賬,那你的數(shù)據(jù)應(yīng)該是正常的啊,不可能不平的,就是你期初數(shù)錄入的時(shí)候?qū)φ斟e(cuò)誤了吧
沒(méi)有啊,我對(duì)著抄的
不可能,肯定有扣,如果你老系統(tǒng)是平的話