您好,借:管理費用 咨詢費,貸:銀行存款
我公司有部分人員是由人力資源公司支付工資。人力資源公司開具發(fā)票。我們支付給人力資源公司。會計分錄怎么做
我們是造價咨詢公司,支付的人力資源公司的掛證費用怎么做賬?
我們是企業(yè)管理咨詢公司,營業(yè)執(zhí)照上有人力資源信息服務但是沒有人力資源服務許可證,可以開招聘服務費嗎?是獵頭公司開發(fā)票給我們我們付的錢然后找別的公司要錢
老師:我公司可以做造價咨詢,收到造價咨詢費進入主營業(yè)務收入,那我公司支付出去的造價咨詢費是不是就直接進主營業(yè)務成本-造價咨詢成本就行了?。?/p>
老師你好?我司付人力資源公司價紹費,怎么做賬呢
報關單中,有視同內銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現(xiàn)在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝