同學(xué)你好 房地產(chǎn)預(yù)交所得稅,如果此明細(xì)科目余額是借方余額的,就需要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn),否則,不需要的
老師,你好!我想問下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?如果是重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額會(huì)跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
老師請(qǐng)問下,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn),是不是只有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以重分類過去
老師,咨詢一下房地產(chǎn)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額 重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)還是其他流動(dòng)負(fù)債
預(yù)估的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額放在其他流動(dòng)資產(chǎn),待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額放在其他流動(dòng)負(fù)債(都是一年內(nèi))
待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表里轉(zhuǎn)到“其他流動(dòng)資產(chǎn)”,還是“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”?
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?