還有進(jìn)項(xiàng)留底的也填寫(xiě)在這里。
請(qǐng)問(wèn)老師,做重分類(lèi)報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),都是待抵扣進(jìn)項(xiàng),需要把這個(gè)金額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是不是只有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以重分類(lèi)過(guò)去
老師,科目余額中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,合計(jì)后得出借方數(shù),是否在填列報(bào)表時(shí)重分類(lèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)?
老師,咨詢(xún)一下房地產(chǎn)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額 重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)還是其他流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期末是負(fù)數(shù),重分類(lèi)未其他流動(dòng)資產(chǎn)后,也是負(fù)數(shù),在期末報(bào)表上顯示為負(fù)數(shù)很難看的,該如何調(diào)整?
你好老師,紅沖造成負(fù)數(shù)現(xiàn)在該怎么報(bào)稅
老師,保安服務(wù)一般納稅人平時(shí)是差額納稅的公司,是不是也可以全額開(kāi)具5%的專(zhuān)票呢
24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘了交了,現(xiàn)在交的分錄怎么做,年度匯算清繳的報(bào)表影響在哪。需要調(diào)整嗎?,
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得怎么申請(qǐng)退稅?
老師,您好!我們是私企,我租了政府的大樓,又招租了商戶(hù)來(lái)經(jīng)營(yíng),這幢大樓的房產(chǎn)稅,應(yīng)該誰(shuí)交?
老師幫忙看一下這樣做可以嗎
會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿顯示的日期是當(dāng)月月底,和所填制憑證顯示的具體日子不一樣。
發(fā)出的貨款有異常被客戶(hù)罰款,罰款的金額怎么減出來(lái)?是含稅的總貨款直接減罰款金額還是未稅的貨款減罰款金額?
老師好,本公司是做水利設(shè)計(jì)項(xiàng)目的。在今年行業(yè)審計(jì)抽查抽到我公司23年開(kāi)出發(fā)票32000元,當(dāng)時(shí)與業(yè)主也確認(rèn)過(guò)的,業(yè)主款也合部打清,因抽查審計(jì),得出業(yè)主多支付了14元,款已打還業(yè)主,業(yè)主也開(kāi)回了浙江省資金入來(lái)結(jié)算電子票據(jù)(注名此項(xiàng)目名稱(chēng)退設(shè)計(jì)費(fèi)),象這種情況作為公司財(cái)務(wù)要怎么處理14元呀
老師,我們公司賣(mài)了這個(gè)二手車(chē)給個(gè)人,怎么做賬兩萬(wàn)賣(mài)的?
我們有個(gè)老師做的,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,又調(diào)出到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是怎么回事?老師有沒(méi)有這方面相關(guān)的準(zhǔn)則
您好。可以看增值稅22號(hào)文件規(guī)定