盤虧不能吧 因為你直接做了主營業(yè)務,成本你賬上不可能有材料 直接借原材料 借主營業(yè)務成本負數(shù)
您好老師,我想問下餐飲業(yè)帳務的問題,就是采購的原材料不入庫直接做借營業(yè)成本。貸應付賬款/銀行存款,月末盤點有庫存怎么做了呢
您好老師,我想問下餐飲業(yè)帳務的問題,就是采購的原材料不入庫直接做借營業(yè)成本。貸應付賬款/銀行存款,月末盤點有庫存怎么做分錄
老師你好,某餐飲業(yè)月末盤點剩余的易耗品該怎么做賬務處理呢?
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點原材料是賬務處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師,餐飲業(yè)購入后直接確認成本的食材,月末盤盈怎么賬務處理?盤虧怎么賬務處理?
先進制造業(yè)進項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應該是負數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設計公司派人去現(xiàn)場指導對方施工,這種應該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
老師,如果入庫的話,是不是我要按照入庫數(shù)先記入原材料,月末根據(jù)出庫數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣的話,才能出現(xiàn)盤盈、盤虧
對的,是的,是這么做的。
老師,像能直接用掉的蔬菜,魚肉之類的材料,是不是可以直接確認成本?
你好 是的 可以這么做的
還是說在餐飲這個行業(yè),只要有庫,就要根據(jù)入庫數(shù)先記入原材料呢?
最好是 看你們消耗情況 一般蔬菜 肉類都能用完