計提加計抵減 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 申報時抵減 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項加計抵減 ? ? ? 銀行存款
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個政策如何填申報表?
進項勾選可抵扣稅額25761.41,適用先進制造業(yè)當期可抵扣進項稅額加計5%抵減扣除,怎么算?
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,抵減的這部分稅額如何進行賬務(wù)處理
先進制造業(yè)加計抵扣5%的進項稅會計處理,進項稅額需要計提嗎?怎么做賬啊
先進制造業(yè)按當期可抵減進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅額,加計抵減金額,計入哪個科目 當期應(yīng)納稅額為2,加計抵減后,應(yīng)納稅額為0,如何做分錄。
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護費 借:管理費用辦公費-263 借:應(yīng)交稅費 -增值稅 -減免稅費 263 貸:應(yīng)交稅費 -增值稅 -減免稅費263 貸:營業(yè)外收入 稅費優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費,前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預付賬款以后怎么處理?一直掛預付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運費發(fā)票,這個海運費發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細應(yīng)該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
購進,需要打印哪些票據(jù)出來裝訂呀
公司注冊地和實際經(jīng)營地址不同兩個市,請問納稅申報有什么區(qū)別?電子稅務(wù)局上納稅人信息里所屬稅務(wù)機關(guān)是注冊地還是經(jīng)營地?會存在怎樣的風險
如何備案
我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅適用加計抵減政策聲明