可以的,可以更正申報
請問附加稅已經(jīng)申報了,稅款繳納了,但是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填錯了,已預(yù)交的金額和計稅基礎(chǔ)寫錯了,但是最后應(yīng)交的稅款沒錯,這種還能在網(wǎng)上申報改正嗎
請問老師,第三季度企業(yè)所得稅申報有誤,第四季度已經(jīng)申報所以不能改了。該企業(yè)全年虧損不用交企業(yè)所得稅的情況下,第三季度申報錯誤有影響嗎?
假如上個月的資產(chǎn)負(fù)載,利潤表,企業(yè)所得稅報錯了,已經(jīng)過了申報期可以更改嗎?假如只是資產(chǎn)負(fù)債表錯了,利潤表沒錯,那只更改資產(chǎn)負(fù)債表,不用更改企業(yè)所得稅表是吧?
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅,錢已經(jīng)交了,發(fā)現(xiàn)錯誤,還能改嗎[捂臉]網(wǎng)上申報的 增值稅沒錯,就是企業(yè)所得稅錯了,
匯算清繳企業(yè)財報提交了后發(fā)現(xiàn)錯誤還能修改嗎?到時所得稅還未提交的情況下
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
我公司損贈公益事業(yè),也收到扣贈發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個體戶經(jīng)營所得申報,沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會計核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報的時候先報財務(wù)報表還是報企業(yè)所得稅報表?謝謝