你好;? 代辦出口退稅 ;?? 1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等 2、月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額” 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 4、月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 5、收到出口退稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

外貿(mào)企業(yè),當(dāng)月沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅,收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月必須要認(rèn)證,申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么?增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開(kāi)的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)請(qǐng)綜服企業(yè)代辦出口退稅,這種模式開(kāi)出的增值稅發(fā)票及收款分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn):A公司是一家沒(méi)有出口權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),貨物出口是通過(guò)“一達(dá)通公司”(外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái))出口報(bào)關(guān),代辦退稅,一達(dá)通轉(zhuǎn)來(lái)的退稅款,應(yīng)該借:銀行存款,貸什么科目呢?
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師我們公司停車收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)模現(xiàn)在需要開(kāi)3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的

