你好; 是的? ;? 就要轉入成本 去核算的??

外貿(mào)企業(yè)。計提退稅款和實際收到的退稅款有差額。請問差額部分轉入成本的分錄是: 借:主營業(yè)務成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應收款—應收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金—增值稅—進項稅額轉出 呢??
老師:生產(chǎn)型出口退稅如果存在退稅率和征稅率有差異,是結轉主營業(yè)務成本是嗎?如果退稅率和征稅率都是13就不存在差異,這個是什么原理?
如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因為開票的名稱差了一個字導致退不了稅 那到時候要把進項稅額轉多少出來到成本
生產(chǎn)型企業(yè)退稅,如果不能退部分進項稅額轉出金額500,那是不是要轉入到主營業(yè)務成本500
生產(chǎn)型出口企業(yè),純外銷,如果本月外銷收入500萬,進項發(fā)票只有100萬, 在次月開票收入100萬,進項抵扣450萬 還在辦理首退,那100萬和450萬進項能不能退稅呢?
購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈送給公司運送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個業(yè)務的增值稅銷項稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫存大,報表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務費每個月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應收賬款一乙(紅字)10,貸:應收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨開票嗎
銀行扣手續(xù)費,根據(jù)回執(zhí)單進行做帳,下個月進行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計。
那這部分轉出的金額跟貿(mào)易型企業(yè)出口一樣的做法對吧
你好;是的;? ? 操作是一樣的??