同學(xué)你好 都是對應(yīng)的進項就可以退稅
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒有進項發(fā)票,開發(fā)票收入140萬,出口退稅發(fā)票100萬要是我不申請退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進項抵扣按100萬還是50萬?進項多出的部分怎么處理?因為上個月還是開辦期,進項都在待認證科目里。沒有認證過
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
生產(chǎn)型出口企業(yè),純外銷,如果本月外銷收入500萬,進項發(fā)票只有100萬, 在次月開票收入100萬,進項抵扣450萬 還在辦理首退,那100萬和450萬進項能不能退稅呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
就是上期期末留底稅額,可以在本月申請退稅吧?
同學(xué)你好 可以的呀 和你這個出口的一致就可以