同學(xué)你好 都是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以退稅

您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項(xiàng)13萬,進(jìn)項(xiàng)6.5萬)外銷100萬(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師,生產(chǎn)企業(yè),出口退稅公司,要是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開發(fā)票收入140萬,出口退稅發(fā)票100萬要是我不申請退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
一般納稅人,如果本月銷售100萬 開了50萬專用發(fā)票。50萬無票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬還是50萬?進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理?因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開辦期,進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒有認(rèn)證過
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
生產(chǎn)型出口企業(yè),純外銷,如果本月外銷收入500萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有100萬, 在次月開票收入100萬,進(jìn)項(xiàng)抵扣450萬 還在辦理首退,那100萬和450萬進(jìn)項(xiàng)能不能退稅呢?
你好老師 殘保金公司沒有殘疾人也要繳納嗎 還是零申報(bào)就行 因?yàn)闆]有殘疾人
我們給分包方代發(fā)工資 這個(gè)代發(fā)工資這個(gè)能多做點(diǎn)么 比實(shí)際多一點(diǎn) 報(bào)到成本里會不會被查出來 把合同都簽好
公司一年流水指的是什么,也就是12個(gè)月流水是指什么
公司銷售一批產(chǎn)品,開具這批產(chǎn)品發(fā)票有專票和普票,記賬時(shí)專票和普票可以記在一張憑證上嗎?普票是不是和專票一樣要價(jià)稅分開記,普票的稅額是不是和專票的稅額一樣記在應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額?
同一控制下長投入賬價(jià)值不是支付的對價(jià)嗎? 合并報(bào)表賬面價(jià)值×份額9000*60%=5400,另外多付的7000-5400=1600是商譽(yù),入賬價(jià)值5400+1600=7000
老師,我們公司有進(jìn)出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬貨物 1,發(fā)票開給國內(nèi)中間商,4萬硬件,6萬軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開給國外客戶,走的免抵退形式,本月累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元,本月開具發(fā)票20萬元, 能幫看下走哪種形式對我們公司稅費(fèi)比較劃算嗎
老師請問有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請教下,浙江臺州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?


就是上期期末留底稅額,可以在本月申請退稅吧?
同學(xué)你好 可以的呀 和你這個(gè)出口的一致就可以