不管是借方負(fù)數(shù)或者是貸方,都沒有影響
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師,我之前沖原材料我把原材料放在貸方,我現(xiàn)在在原有憑證上把它改到借方負(fù)數(shù),對賬務(wù)有沒有啥影響,是對科目余額表有影響嗎?對資產(chǎn)負(fù)債表有沒有影響
老師,原材料在借方負(fù)數(shù)和在貸方正數(shù)是不是一樣的,如果跨月了,我反結(jié)賬,把貸方正數(shù)改成借方負(fù)數(shù),科目余額表有沒有影響
老師,老師,在一開始建賬時候,財務(wù)費(fèi)用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時候又把它記在借方負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致資本負(fù)債表和利潤表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會有影響嗎?
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致年底管理費(fèi)用利潤表的數(shù)字和管理費(fèi)用明細(xì)科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,要怎么調(diào)整。資產(chǎn)負(fù)債表會有影響嗎,要不要調(diào)賬
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。