你好 一會(huì)發(fā)你具體數(shù)據(jù)??
投資者投入存貨的成本應(yīng)當(dāng)按照投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值確定,對(duì)比就是接受固定資產(chǎn)投資的企業(yè),在辦理了固定資產(chǎn)移交手續(xù)之后,應(yīng)按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值,這個(gè)怎么理解,為什么投入存貨就不加稅,而固定資產(chǎn)就要加上相關(guān)的稅費(fèi)?
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)老師是這樣嗎
老師,你好 我想咨詢一下工業(yè)增加值怎么計(jì)算? 工業(yè)增加值=工業(yè)總產(chǎn)值-工業(yè)中間投入+本期應(yīng)交增值稅,這個(gè)對(duì)嗎?也有說(shuō)是加稅金,稅金包括哪些呢?
要求寫出乙公司進(jìn)行非貨幣資產(chǎn)交換的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄,答案是:借 固定資產(chǎn)清理300 累計(jì)折舊700 貸 固定資產(chǎn)1000,借 庫(kù)存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 136 累計(jì)攤銷 80 貸固定資產(chǎn)清理500 無(wú)形資產(chǎn) 280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅103 銀行存款33 資產(chǎn)處置損益 100,借 固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200,以上答案中,貸方 固定資產(chǎn)清理500和無(wú)形資產(chǎn)280,這塊不懂,為什么固定資產(chǎn)清理用的是公允價(jià)值500,而無(wú)形資產(chǎn)用的是賬面價(jià)值280,為啥不是無(wú)形資產(chǎn)的公允價(jià)值300呢
辦事處統(tǒng)計(jì):應(yīng)交稅費(fèi),工業(yè)總產(chǎn)值,工業(yè)增加值和固定資產(chǎn)投資這是啥意思
老師,設(shè)備維修可以用現(xiàn)代服務(wù)編碼嘛
我們公司在做高新企業(yè)認(rèn)定 現(xiàn)在在下軟著 然后我們把人員工資歸集到費(fèi)用化中了 后續(xù)的賬務(wù)處理咋做呀
老師,老板有家公司從2021年-2025.8一直是給外賬做的,到期后自己接手,今天外賬的只給了25年的電子版帳,其余的都沒(méi)有,說(shuō)是他們之前是一家公司,24年5月就分離了,我們公司的帳到了他們這里,之前的帳沒(méi)有,我就說(shuō)你們分離肯定是要交接的呀 最基本交接的手續(xù)是要有的呀 電子版和紙質(zhì)版肯定都要有的,目前是對(duì)方的態(tài)度擺爛,之前的帳沒(méi)有了 又不想負(fù)責(zé) 怎么搞
公司購(gòu)買了一輛新車,現(xiàn)在不想要了,過(guò)戶給個(gè)人,要開(kāi)發(fā)票嗎?是二手車發(fā)票嗎?需要交哪些稅費(fèi)???
老師,有沒(méi)有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
有沒(méi)有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
老師,我們是出口貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一個(gè)商品是免退稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,也不打算做退稅了,放棄退稅,那這張進(jìn)項(xiàng)的專票賬務(wù)該怎么處理?
老師,計(jì)提工資的時(shí)候是不是應(yīng)該將出勤扣的錢剔除在計(jì)提工資
老師,異省登記辦理的公司,開(kāi)戶行也是異地辦理的,本省電子稅務(wù)局綁定不了公戶嗎
您好~想咨詢下:新準(zhǔn)則取消了“待攤費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”科目,目前是在預(yù)付款項(xiàng)下設(shè)置待攤費(fèi)用,應(yīng)付款項(xiàng)下設(shè)置預(yù)提費(fèi)用,新的這兩個(gè)科目,比如預(yù)付賬款-待攤,這個(gè)款項(xiàng)支付沒(méi)支付,一般怎么判斷?有比較了解兩個(gè)科目的使用規(guī)則,可以講解一下嗎?