所得稅是季度計提的。有虧損先彌補(bǔ)虧損再計提
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報表上按利潤總額計提企業(yè)所得稅,但所得稅申報表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅,當(dāng)季度有利潤,但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,該季度還需要先計提企業(yè)所得稅嗎
你好,請問利潤總額彌補(bǔ)虧損后,無需繳納企業(yè)所得稅,那本季度還需要計提嗎?
企業(yè)所得稅申報用了以前為彌補(bǔ)虧損?還需要計提寫分錄,比如說這次企業(yè)所得稅是20萬,用以前未彌補(bǔ)的虧損20萬不繳納稅費還需要計提企業(yè)所得稅?
老師,第三季度有利潤需要繳納企業(yè)所得稅,但是,因為之前年度利潤是負(fù)數(shù),所以填報表的時候要彌補(bǔ)之前的虧損,彌補(bǔ)以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的,那如果這樣,做賬時還需要計提所得稅嗎?
給公司員工做工資 個稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請問房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項目:存貨還有3600萬元,預(yù)收賬款約1000萬元,其他應(yīng)付款4100萬元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
老師,請問一下我們有ab兩個公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個問題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實的b公司的人員,那現(xiàn)在有個問題是我因為尊重業(yè)務(wù)實質(zhì),肯定報銷還是只有從b公司走,但是b公司又沒有這個人員信息,這個有沒有啥風(fēng)險呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請老師解惑,網(wǎng)上兩個答案都有。
出差吃飯住宿加油沒有開到票回來報銷可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車輛的購置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車輛購置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個工人受傷了,但是公司當(dāng)時沒買保險,工傷受傷住院實際支出有個3萬,但是雙方約定總共給他10萬了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
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