你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交的時(shí)候,就可以彌補(bǔ)之前年度虧損??

預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅,當(dāng)季度有利潤(rùn),但是彌補(bǔ)了以前年度虧損,該季度還需要先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)總額彌補(bǔ)虧損后,無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,那本季度還需要計(jì)提嗎?
利潤(rùn)總額彌補(bǔ)了以前年度虧損,還需要計(jì)提所得稅嗎
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額15834.92元,利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是12304.59,季度需申報(bào)要交所得稅嗎?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額15834.92元,利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是12304.59,季度申報(bào)稅,需要交所得稅嗎?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
你好老師 計(jì)提工資和社保是不是都不需要計(jì)提個(gè)人的那一部分是吧?
請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)客戶(hù)是同一個(gè)客戶(hù),只是名字差了一點(diǎn),現(xiàn)在這兩個(gè)客戶(hù)明細(xì)賬都有余額,怎么把錯(cuò)誤的客戶(hù)明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到正確的客戶(hù)明細(xì)賬里面?
老師你好,自制生產(chǎn)產(chǎn)品和外購(gòu)產(chǎn)品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問(wèn)下,咱們快賬里面有個(gè)發(fā)出商品,這個(gè)科目,我購(gòu)進(jìn)的另外的商品入進(jìn)去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開(kāi),做賬需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時(shí)工買(mǎi)的保險(xiǎn),收到發(fā)票,法人報(bào)銷(xiāo)怎么做賬


是的,我的意思是第四季度企業(yè)所得稅,實(shí)際利潤(rùn)是9328.77,已經(jīng)預(yù)繳260,是不是得匯算清繳時(shí)辦理退稅
你好,如果預(yù)繳的稅款超過(guò)了應(yīng)交稅款,是需要辦理退稅的?