同學(xué)你好 不用計(jì)提了
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
利潤(rùn)總額彌補(bǔ)了以前年度虧損,還需要計(jì)提所得稅嗎
老師,計(jì)提24年度所得稅,有彌補(bǔ)以前年度虧損,是按照實(shí)際計(jì)提還是按照利潤(rùn)總額計(jì)提?
老師,一臺(tái)電腦上的個(gè)稅刪除員工信息會(huì)影響另一臺(tái)電腦上的個(gè)稅信息吧
老師,假如我的公司被合并,合并時(shí)間是8月1日開始,合并后我公司注銷,但是我公司有營(yíng)業(yè)外支出需要匯繳調(diào)增,這個(gè)調(diào)增是合并公司調(diào)增還是我公司被合并方調(diào)增,也就是25年匯繳誰(shuí)來(lái)做
老師,請(qǐng)問(wèn),我申報(bào)了未開票收入 10完,勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 10 完,然后又開了一張紅字信息通知單出去,可以這樣操作的嗎?
銀行柜面公轉(zhuǎn)私有限額嗎?
酒店需要提供租金遠(yuǎn)低于市場(chǎng)公允價(jià)值說(shuō)明
@郭老師,還在嗎,沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)可以先申報(bào)未開具發(fā)票的收入嗎
老師,提個(gè)問(wèn)題,做生意的,A收入101萬(wàn),B收入64萬(wàn),其中有個(gè)成本6.5萬(wàn),算兩個(gè)人的, A開支2萬(wàn),B開支4萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)他們每個(gè)人應(yīng)該分多少錢
個(gè)體戶的增值稅額和經(jīng)營(yíng)所得額必須一制嗎
老師,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù),和利潤(rùn)表,我填的企業(yè)所得稅數(shù)額對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,社保的注銷流程,是不是填寫上傳注銷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)登記表就行的了呢?